Рефераты

Проблема несостоятельности (банкротства) (предприятия WinWord 2000)

Проблема несостоятельности (банкротства) (предприятия WinWord 2000)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

На 01 января 1999 г.

Организация: ОАО «Х-газпром»

Адрес:

Единица измерения: тыс. руб.

|АКТИВ |

| |Статья баланса |Ко|На |На |

| | |д |начал|конец |

| | | |о |года |

| | | |года | |

|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |

|Нематериальные активы (04,05) |11| 31 |70 |

| |0 | | |

| |организационные расходы |11| 0 |0 |

| | |1 | | |

| |патенты, лицензии, товарные знаки (знаки |11| 31 |70 |

| |обслуживания), иные аналогичные с перечисленными |2 | | |

| |права и активы | | | |

|Основные средства (01, 02, 03) |12|474 |530 |

| |0 |168 |630 |

| |земельные участки и объекты природопользования |12|0 |0 |

| | |1 | | |

| |здания, сооружения, машины, оборудование |12|474 |530 |

| | |2 |168 |630 |

|Незавершенное строительство (07,08,61) |13| 120 | 155 |

| |0 |117 |054 |

|Долгосрочные финансовые вложения (06,82) |14|73 |305 |

| |0 | | |

| |инвестиции в дочерние общества |14|0 |0 |

| | |1 | | |

| |инвестиции в зависимые общества |14|0 |0 |

| | |2 | | |

| |инвестиции в другие организации |14|0 |0 |

| | |3 | | |

| |займы, предоставленные организациям на срок более|14|0 |0 |

| |12 месяцев |4 | | |

| |прочие долгосрочные финансовые вложения |14|73 |305 |

| | |5 | | |

|Прочие внеоборотные активы |15|0 |0 |

| |0 | | |

|ИТОГО по разделу I |19|594 |686 |

| |0 |389 |059 |

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |

|Запасы |21| 19 | 53 |

| |0 |828 |966 |

| |сырье, материальные и другие аналогичные ценности|21| 15 | 36 |

| |(10,15,16) |1 |725 |188 |

| |животные на выращивании и откорме (11) |21| 40 |41 |

| | |2 | | |

| |малоценные и быстро изнашивающиеся предметы |21| 3 | 4 313|

| |(12,13,16) |3 |600 | |

| |затраты в незавершенном производстве (издержках |21|0 |0 |

| |обращения) (20,21,23,29,30,36,44) |4 | | |

| |готовая продукция и товары для перепродажи |21| 385 | 13 |

| |(40,41) |5 | |338 |

| |товары отгруженные (45) |21|0 |0 |

| | |6 | | |

| |расходы будущих периодов (31) |21| 78 | 86 |

| | |7 | | |

| |прочие запасы и затраты |21|0 |0 |

| | |8 | | |

|Налог на добавленную стоимость по приобретенным |22| 1 | 11 |

|ценностям (19) |0 |474 |903 |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой |23|108 |516 |

|ожидаются более чем через 12 месяцев после |0 | | |

|отчетной даты) | | | |

| |покупатели и заказчики (62,76,82) |23|0 |0 |

| | |1 | | |

| |векселя к получению (62) |23|0 |0 |

| | |2 | | |

| |задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |23|0 |0 |

| | |3 | | |

| |авансы выданные (61) |23|108 |516 |

| | |4 | | |

| |прочие дебиторы |23|0 |0 |

| | |5 | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой |24| 72 | 195 |

|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной |0 |536 |635 |

|даты) | | | |

| |покупатели и заказчики (62,76,82) |24| 62 | 115 |

| | |1 |462 |282 |

| |векселя к получению (62) |24|0 |15 |

| | |2 | | |

| |задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |24|0 |0 |

| | |3 | | |

| |задолженность участников (учредителей) по взносам|24|0 |0 |

| |в уставной капитал (75) |4 | | |

| |авансы выданные (61) |24| 1 | 5 933|

| | |5 |246 | |

| |прочие дебиторы |24| 8 | 74 |

| | |6 |828 |405 |

|Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) |25|0 | 0 |

| |0 | | |

| |инвестиции в зависимые общества |25|0 |0 |

| | |1 | | |

| |собственные акции, выкупленные у акционеров |25|0 |0 |

| | |2 | | |

| |прочие краткосрочные финансовые вложения |25|0 | 21 60|

| | |3 | |8 |

|Денежные средства |26| 2 | 14 |

| |0 |435 |593 |

| |касса (50) |26| 95 | 188 |

| | |1 | | |

| |расчетные счета (51) |26|1 321| 9 |

| | |2 | |339 |

| |валютные счета (52) |26|31 |20 |

| | |3 | | |

| |прочие денежные средства (55,56,57) |26| 988 |5 046 |

| | |4 | | |

|Прочие оборотные активы |27|1 |0 |

| |0 | | |

|ИТОГО по разделу II |29| 96 | 276 |

| |0 |382 |613 |

|III. УБЫТКИ |

|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |31|0 |0 |

| |0 | | |

| |Затраты не перекрытые финансированием |31|0 |0 |

| | |1 | | |

|Непокрытый убыток отчетного года |32|0 |0 |

| |0 | | |

| |Авансовое образование фонда дивидендов |32|0 |0 |

| | |1 | | |

|Использованная прибыль отчетного года |33|0 |0 |

| |0 | | |

|ИТОГО по разделу III |39|0 |0 |

| |0 | | |

|БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) |39|690 |962 |

| |9 |771 |672 |

| |

|ПАССИВ |

| |Статья баланса |Ко|На |На |

| | |д |начало|конец |

| | | | |года |

| | | |года | |

|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |

|Уставный капитал (85) |41| 1 | 1 133|

| |0 |133 | |

|Добавочный капитал (87) |42|545 |549 249|

| |0 |745 | |

|Резервный капитал (86) |43| 19 | 10 752|

| |0 |077 | |

| |резервные фонды, образованные в соответствии с |43| 1 | 3 223|

| |законодательством |1 |945 | |

| |резервы, образованные в соответствии с |43|17 132|7 529 |

| |учредительными документами |2 | | |

|Фонды накопления (88) |44|18 061|90 526 |

| |0 | | |

|Фонд социальной сферы (88) |45| 1 711| 7 200 |

| |0 | | |

|Целевые финансирование и поступления (96) |46|22 939|67 560 |

| |0 | | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |47| 0 | 0 |

| |0 | | |

|Нераспределенная прибыль отчетного года |48|Х |0 |

| |0 | | |

|ИТОГО по разделу IV |49|608 |726 420|

| |0 |666 | |

|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |

|Заемные средства (92,95) |51|1 867 |622 |

| |0 | | |

| |кредиты банков, подлежащие погашению более чем |51|677 |105 |

| |через 12 месяцев после отчетной даты |1 | | |

| |прочие займы, подлежащие погашению более чем |51|1 190 |517 |

| |через 12 месяцев после отчетной даты |2 | | |

|Прочие долгосрочные пассивы |52|0 |0 |

| |0 | | |

|ИТОГО по разделу V |59|1 867 |622 |

| |0 | | |

|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |

|Заемные средства (90,94) |61|2 159 |720 |

| |0 | | |

| |кредиты банков |61|1 970 |631 |

| | |1 | | |

| |прочие займы |61|189 |89 |

| | |2 | | |

|Кредиторская задолженность |62|78 019|234 910|

| |0 | | |

| |поставщики и подрядчики (60,76) |62| 56 | 152 |

| | |1 |268 |691 |

| |векселя к уплате (60) |62|0 | 0 |

| | |2 | | |

| |задолженность перед дочерними и зависимыми |62|0 |0 |

| |обществами (78) |3 | | |

| |по оплате труда |62| 2 952| 10 101|

| | |4 | | |

| |по социальному страхованию и обеспечению (69) |62| 1 722| 7 987 |

| | |5 | | |

| |задолженность перед бюджетом (68) |62|13 423|44 398 |

| | |6 | | |

| |авансы полученные (64) |62| 0 | 10 |

| | |7 | |457 |

| |прочие кредиторы |62| 3 654| 9 276 |

| | |8 | | |

|Расчеты по дивидендам (75) |63| 0 | 0 |

| |0 | | |

|Доходы будущих периодов (83) |64|0 |0 |

| |0 | | |

|Фонды потребления (88) |65|0 |0 |

| |0 | | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |66|0 |0 |

| |0 | | |

|Прочие краткосрочные пассивы |67|0 |0 |

| |0 | | |

|ИТОГО по разделу VI |69|80 178|235 630|

| |0 | | |

|БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |69|690 |962 672|

| |9 |771 | |

Руководитель__________________________

Главный бухгалтер_____________________

М.П.

Приложение № 2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2 по ОКУД

На 01 января 1999 г.

Организация: ОАО «Х-газпром»

Адрес:

Единица измерения: тыс. руб.

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |стр. |отчетный |аналогичный |

| | |период |период |

| | | |прошлого |

| | | |года |

|Выручка (нетто) от реализации товаров, |010 |27138 |12596 |

|продукции, работ, услуг ( за минусом | | | |

|налога на добавленную стоимость, акцизов | | | |

|и аналогичных обязательных платежей) | | | |

|Себестоимость реализации товаров, |020 |19420 |9005 |

|продукции, работ, услуг | | | |

|Коммерческие расходы |030 |2825 |1263 |

|Управленческие расходы |040 |3440 |1534 |

|Прибыль (убыток) от реализации |050 |1453 |794 |

|(строки 010-020-030-040) | | | |

|Проценты к получению |060 |19 |4 |

|Проценты к уплате |070 |5 |2 |

|Доходы от участия в других организациях |080 |- |- |

|Прочие операционные доходы |090 |233 |33 |

|Прочие операционные расходы |100 |57 |16 |

|Прибыль (убыток) от |110 |1643 |813 |

|финансово-хозяйственной деятельности | | | |

|(строки 050+060-070+080+090-100) | | | |

|Прочие внереализационные доходы |120 |9 |12 |

|Прочие внереализационные расходы |130 |17 |5 |

|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 |1635 |820 |

|(строки 110+120-130) | | | |

|Налог на прибыль |150 |572 |287 |

|Отвлеченные средства |160 |10 |5 |

|Нераспределенная прибыль (убыток) |170 |1053 |528 |

|отчетного периода (строки 140-150-160) | | | |

Руководитель__________________________

Главный бухгалтер_____________________

М.П.

-----------------------

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)


© 2010 БИБЛИОТЕКА РЕФЕРАТЫ